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下营镇镇东中心小学内部控制的风险评估报告
日期: 2020-12-24   发布人:   浏览量:

内部控制的风险评估报告

    下营镇镇东中心小学(以下简称“本单位”)管理层保证本报告内容没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

    本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执;确保本单位发展战略和工作目标的全面实施和充分实现;确保本单位风险管理体系的有效性;确保本单位业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、准确和完整;确保本单位资产安全。

建立健全并有效实施内部控制是本单位管理层的责任,单位审计部门对单位管理层建立与实施内部控制进行监督,单位管理层负责组织领导本单位内部控制的日常运行。

一、内部控制风险评估基本情况  

   (一)内部控制评估依据

    1、财政部财会〔2012〕21 号《行政事业单位内部控制规范(试行)》;

    2、天津市管理单位内部控制体系建设工作方案

   (二)内部控制评估范围

    本单位内部控制评估的机构范围仅为单位机关所有职能部门。评估的业务范围包括单位层面的风险评估。

   (三)内部控制评估方法

   根据内部控制评估相关监管规定,本单位建立了内部控制风险评估工作机制,运用的方法主要是按照单位层面,结合内审、外审发现的问题及整改情况,分析内部控制的薄弱环节,促进内部控制持续改进和有效运行。

     二、内部控制风险评估实施情况

(一)单位层面的风险评估

1、内部控制工作的组织情况

本单位根据上级文件要求,制定了内部控制体系建设工作方案,成立了内部控制建设工作领导及决策小组,领导小组组长由张永全担任,副组长由王叔明担任,成员由王爱国、卢建国、段佳琪、邢艳飞、于世超组成,为内部控制的建立和实施提供组织保障。

2、内部控制机制的建设情况

    本单位在制定的单位内部控制体系建设工作方案中明确提出,由内部控制建设工作领导及决策小组负责组织成立预算编审委员会、政府采购决策小组等内控事项的临时性决策机构;制定、启动内部控制相关的工作机制;开展内部控制工作分工及人员配备等工作;组织实施联席工作制度,明确各部门管理职责和权限。

3、内部管理制度的完善情况

本单位跟据外部宏观经济发展状况、法律和监管环境的变化以及业务发展和内部管理要求,相继修订和完善了一系列内控制度,采取了一系列的内控措施,内容涵盖内部控制环境、风险识别和评估、内部控制活动、信息交流与反馈、监督评价与纠正等方面,内控缺陷一经识别,即采取整改措施。本单位内部控制合理、有效和完整,未发现内控重大缺陷。

4、内部控制

工作人员执行强制休假和定期岗位轮换制度,组织多层次,多形式的岗位培训,鼓励工作人员积极参加在职及继续教育等项学习,不断提升工作人员的专业素质、职业操守及合规意识,确保工作人员的岗位胜任能力。

  (二)业务层面的风险评估

   1、预算管理情况

本单位实施全面的预算管理制度,明确各责任单位在预算管理中的职责、权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算,保证进度合理,未发现无预算、超预算支出等问题;决算编报真实、完整、准确、及时。

   2、收支管理情况

    本单位收入实行归口管理,按照规定由业务部门及时向财会部门提供收入的有关凭据,并严格按照规定保管和使用印章和票据发生支出事项时按照规定由主管单位长,财务负责人逐级审批,主管会计审核各类凭据的真实性、 合法性,检查测试中未发现使用虚假票据套取资金的情形。

   3、采购管理情况

    本单位严格按照预算和计划组织政府采购业务,并按照规定组织执行政府采购项目验收程序,妥善保存政府采购业务相关档案。

   4、资产管理情况

   本单位对所有实物资产实行归口管理并明确使用责任定期对资产进行清查盘点,至少每年一次。发现异常情况及时查明原因进行处理,对于处置资产严格履行逐级报批手续

   5、建设管理情况

    本单位所有的建设项目均按照概算投资严格履行审核审批程序。并通过有效的招投标控制机制组织招标工作。未发现截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形建设项目竣工后,按照规定的时限及时办理竣工决算,组织竣工决算审计,并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。

6、合同管理情况

本单位严格实行合同管理制度。 

   三、内部控制风险评估结论

   本单位已经按照行政事业单位内部控制规范(试行)及其他相关法律法规的规定,对本单位上述所有方面的内部控制进行了风险评估,评估认为,本单位对于纳入评估范围的业务和事项均以建立了内部控制,并得以有效执行。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面暂时没有发现重大缺陷;实际执行过程中亦没有发现重大偏差,在有效性方面没有发现重大缺陷。随着国家法律法规体系的逐步完善,内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要,本单位在管理人员加深对内部控制理解的基础上,将进一步健全和完善内控制度,在实际工作中有效执行和实施。

 

 
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